100次浏览 发布时间:2025-01-09 15:29:59
公司审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
具体来说,公司审计的工作职责包括:
审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案。
负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务。
审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求。
检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料。
查处公司内部的挪污公款、滥用职权、违反财务制度等行为。
不定期地对公司的财务收支以及专案支出进行审计。
参与公司的重大活动以及经济合同的审计,并对自己所负责的审计项目编写报告、提出建议。
将所有负责的审计项目的资料以及调查收集的文件进行妥善保管与保密。
完成领导交办的其他事务。
此外,审计还可以分为外部审计和内部审计。外部审计通常由会计师事务所进行,旨在验证企业财务报表的真实性和合规性,并出具审计报告。内部审计则是由企业内部的审计部门进行,主要关注企业内部控制的健全性和有效性,以及是否存在违法违规行为。
建议企业重视审计工作,确保财务信息的真实性和合规性,从而维护企业的声誉和稳健运营。
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